工作职责:
1.协助财经主管建立并维护内控框架,带领团队对应业务模块儿的内控工作负责。2.内控培训,宣传和内控氛围建设对业务部门提供内控赋能。3.帮助和监督业务部门例行开展内控工作,实现内控工具在业务部门例行开展。4.协助和监督业务主管对审计发现的问题完成关闭闭环。5.基于审计报告和业务部门自查自纠发现的风险点,建立和刷新风险地图。6.协助业务部门分析和树立流程,设置流程关键控制点。7.推动业务it建设,提升业务和监管效率。
任职资格:
1.985/211统招本科以上学历,大型企业工作经验,五年以上;2.有审计内控经验,熟悉审计内控理念,或有采购运营供应链流程架构等岗位工作经验,了解业务运作流程,3.头脑灵活,有冲劲,热爱内控工作,能承受工作压力,4.性格外向,善于与人沟通,5.特别优秀者,可适当放宽条件。