工作职责:
1、负责开展公司分子公司或集团业务流程、财务内控相关审计工作,包括常规审计、专项审计、离任审计;
2、负责审计方案的制定,进行业务流程以及财务数据的分析与测试,识别风险问题并与被审计方沟通确认审计发现,撰写条理清晰的审计报告;
3、主导或参与违规违纪问题调查;
4、输出管理优化建议并定期与被审计方跟进整改情况,及时推动闭环;
5、提炼审计及调查经验,总结审计风险识别方法及案例,丰富部门审计指导手册。
6、完成上级临时安排的其他工作。
任职资格:
本科及以上学历,财务、会计、审计专业